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収 支 予 算 書 |
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収 支 予 算 書(案)
平 成 17 年 3 月 31 日 現 在
本会計及び特別会計 (単位:円)
科目 | 予算額 | 前年度予算額 | 増減 | 備考 |
T 収入の部 | | | | |
1.基本財産運用収入 | 1,000 | 1,000 | 0 | |
基本財産利息 | 1,000 | 1,000 | 0 | |
2.会費収入 | 12,213,000 | 12,213,000 | 0 | |
正会員会費 | 7,448,000 | 7,448,000 | 0 | |
学生会員会費 | 156,000 | 156,000 | 0 | |
賛助会員会費 | 3,250,000 | 3,250,000 | 0 | |
公共会員会費 | 528,000 | 528,000 | 0 | |
特別会員会費 | 831,000 | 831,000 | 0 | |
3.事業収入 | 9,960,000 | 8,760,000 | 900,000 | |
学術集会事業収入 | 3,460,000 | 2,560,000 | 900,000 | |
学術誌発行事業収入 | 6,500,000 | 6,200,000 | 300,000 | |
4.雑収入 | 150,000 | 230,000 | -80,000 | |
受取利息 | 1,000 | 4,000 | -3,000 | |
雑収入 | 149,000 | 226,000 | -77,000 | |
当期収入合計(A) | 22,324,000 | 21,204,000 | 1,120,000 | |
前期繰越収支差額 | 48,946 | -315,653 | 364,599 | |
収入合計(B) | 22,372,946 | 20,888,347 | 1,484,599 | |
U 支出の部 | | | | |
1.事業費 | 12,720,000 | 11,881,000 | 839,000 | |
臨時雇賃金 | 200,000 | 200,000 | 0 | |
旅費交通費 | 1,760,000 | 1,400,000 | 360,000 | |
通信運搬費 | 2,080,000 | 1,900,000 | 180,000 | |
消耗品費 | 500,000 | 500,000 | 0 | |
印刷製本費 | 6,500,000 | 6,581,000 | -81,000 | |
光熱水料費 | 20,000 | 0 | 20,000 | |
賃借料 | 100,000 | 100,000 | 0 | |
委託費 | 1,060,000 | 700,000 | 360,000 | |
雑費 | 500,000 | 500,000 | 0 | |
2.管理費 | 9,223,000 | 8,629,000 | 594,000 | |
給料手当 | 4,300,000 | 4,200,000 | 100,000 | |
福利厚生費 | 40,000 | 40,000 | 0 | |
会議費 | 222,000 | 222,000 | 0 | |
旅費交通費 | 436,000 | 436,000 | 0 | |
通信運搬費 | 500,000 | 500,000 | 0 | |
消耗品費 | 200,000 | 198,000 | 2,000 | |
修繕費 | 50,000 | 50,000 | 0 | |
印刷製本費 | 200,000 | 0 | 200,000 | |
光熱水料費 | 200,000 | 188,000 | 12,000 | |
賃借料 | 2,475,000 | 2,475,000 | 0 | |
事務委託費 | 300,000 | 0 | 300,000 | |
雑費 | 300,000 | 320,000 | -20,000 | |
3.予備費 | 200,000 | 200,000 | 0 | |
当期支出合計(C) | 22,143,000 | 20,710,000 | 1,433,000 | |
当期収支差額(A)-(C) | 181,000 | 494,000 | -313,000 | |
次期繰越収支差額(B)-(C) | 229,946 | 178,347 | 51,599 | |
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